市科技局2022年部门项目绩效评价报告
淮北市科学技术局部门绩效自评项目清单:
1.科技活动经费
2.大楼维护运行经费
3.科技项目评审论证工作经费
4.专利中心运行经费
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
(2022年度) |
|||||||||||
项目名称 |
科技活动经费 |
||||||||||
主管部门 |
淮北市科技局 |
实施单位 |
淮北市科技局 |
||||||||
项目资金 |
|
年初预算算算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
年度资金总额 |
64.8 |
64.8 |
64.8 |
10 |
100% |
10 |
|||||
其中:当年财政拨款 |
64.8 |
64.8 |
64.8 |
— |
|
— |
|||||
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
高新技术企业总数达到280家,实施市级以上科技项目25项,完成吸纳技术合同成交额12.5亿元,登记科技成果360项,组织开展科技活动周、送科技下乡、高科技成果展示等科技活动5次。
|
高新技术企业总数达到290家,实施市级以上科技项目25项,完成吸纳技术合同成交额56.46亿元,登记科技成果789项,组织开展科技活动周、送科技下乡、高科技成果展示等科技活动5次。创建国家众创空间1家,申报省级重点实验室10家。引进高层次科技人才团队支持项目4个。
|
||||||||||
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||
产出指标(50分) |
数量指标 |
高企数量增加 |
高企数量增加 |
高新技术企业净增70家,总数290家 |
20 |
20 |
|
||||
质量指标 |
经费支出合规性 |
预算标准 |
预算标准 |
10 |
10 |
|
|||||
时效指标 |
经费支出时效性 |
按序时进度支出 |
按序时进度支出 |
10 |
10 |
|
|||||
成本指标 |
项目总成本 |
≤70万元 |
≤70万元 |
10 |
10 |
|
|||||
效益指标(30分) |
经济效益 指标 |
技术合同登记 |
12.5亿 |
完成企业技术合同吸纳额56.46亿元 |
10 |
10 |
|
||||
对推广转化成果的影响
|
360项 |
登记科技成果789项 |
10 |
10 |
|
||||||
社会效益 指标 |
对带动产业链健康发展的影响程度 |
带动企业加大 研发投入 |
完成全社会研发投入同比增长23.8% |
5 |
5 |
|
|||||
生态效益 指标 |
对生态环境的影响程度 |
有无对生态环境造成影响程度 |
未对生态环境造成影响 |
|
|
|
|||||
可持续影响指标 |
对企业的促进作用 |
提高研发能力 |
创建国家众创空间1家,申报省级重点实验室10家。引进高层次科技人才团队支持项目4个。 |
5 |
5 |
|
|||||
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
90% |
90% |
≥90% |
10 |
10 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||||
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
(2022年度) |
||||||||||
项目名称 |
大楼维护运行经费 |
|||||||||
主管部门 |
淮北市科技局 |
实施单位 |
淮北市科技局 |
|||||||
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
年度资金总额 |
59.95 |
59.95 |
59.95 |
10 |
100% |
10 |
||||
其中:当年财政拨款 |
59.95 |
59.95 |
59.95 |
— |
|
— |
||||
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
大楼维护运行经费是保障机关日常办公所需房租、物业管理、水电、日常维修维护等。
|
保障大楼维护日常运行。经费用于保障机关日常办公所需房租、物业管理、水电、日常维修维护等。
|
|||||||||
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
产出指标(50分) |
数量指标 |
物业服务面积
|
≥200
|
≥200
|
10 |
10 |
|
|||
质量指标 |
经费支出合规性
|
预算标准
|
预算标准
|
10 |
10 |
|
||||
公共设施设备维护保养完好率
|
≥90%
|
≥90%
|
10 |
10 |
|
|||||
时效指标 |
预算标准 |
预算标准 |
预算标准 |
10 |
10 |
|
||||
物业服务完成及时性
|
及时
|
及时
|
20 |
20 |
|
|||||
成本指标 |
项目总成本
|
≤59.95万元 |
≤59.95万元 |
10 |
10 |
|
||||
效益指标(30分) |
经济效益 指标 |
|
|
|
|
|
|
|||
社会效益 指标 |
|
|
|
|
|
|
||||
生态效益 指标 |
|
|
|
|
|
|
||||
可持续影响指标 |
对保障机关正常运转的持续影响
|
保障机关正常运转
|
保障机关正常运转
|
10 |
10 |
|
||||
满意度 指标(10分) |
服务对象满意度指标 |
服务对象是否满意≥90% |
服务对象是否满意≥90% |
≥90% |
10 |
10 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||||
总分 |
100 |
100 |
|
|||||||
项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表 |
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(2022年度) |
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项目名称 |
科技项目评审论证工作经费
|
||||||||||||||||||||||||||
主管部门 |
淮北市科技局 |
实施单位 |
淮北市科技局 |
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项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||||||||||||||
年度资金总额 |
27.33 |
27.33 |
24.4 |
10 |
90% |
10 |
|||||||||||||||||||||
其中:当年财政拨款 |
27.33 |
27.33 |
24.4 |
— |
|
— |
|||||||||||||||||||||
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||||||||||||||||
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||||||||||||||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||||||||||||||||
贯彻落实市委市政府关于推进创新型城市建设若干政策的部署和要求,大力实施创新驱动发展战略,推进高企高质量发展,助推实体经济发展,鼓励企业与高校、科研院所开展产学研合作,积极依托骨干企业和高校院所加大科技项目建设工作力度,提高企业自主创新能力和产业核心竞争力,为我市经济社会高质量发展提供更多科技支撑。
|
贯彻落实市委市政府关于推进创新型城市建设若干政策的部署和要求,大力实施创新驱动发展战略,推进高企高质量发展,助推实体经济发展,鼓励企业与高校、科研院所开展产学研合作,积极依托骨干企业和高校院所加大科技项目建设工作力度,提高企业自主创新能力和产业核心竞争力,为我市经济社会高质量发展提供更多科技支撑。
|
||||||||||||||||||||||||||
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||||||||||||||||
产出指标(50分) |
数量指标 |
完成评审评价评估项目数量
|
≥150个
|
340 |
20 |
20 |
|
||||||||||||||||||||
质量指标 |
经费支出合规性
|
预算标准
|
预算标准
|
5 |
5 |
|
|||||||||||||||||||||
对评审评价评估报告复核认定通过率 |
≥80%
|
90% |
5 |
5 |
|
||||||||||||||||||||||
时效指标 |
经费支出时效性
|
按序时进度支出
|
按序时进度支出
|
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||
成本指标 |
项目总成本
|
≤30万元 |
≤30万元 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||
效益指标(30分) |
经济效益 指标 |
对促进地区经济发展的改善或影响程度
|
提高
|
提高
|
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||||
社会效益 指标 |
对提高行政运行效率及结果的影响程度
|
客观公正
|
客观公正
|
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||
生态效益 指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
可持续影响指标 |
健全的评审评价评估管理制度为评审工作提供可持续保障
|
提高
|
提高
|
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度≥90% |
≥90% |
≥90% |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||||
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||||||||||||||||||
项目支出绩效自评表 |
|
||||||||||||||||||||||||||
(2022年度) |
|
||||||||||||||||||||||||||
项目名称 |
专利中心运行经费 |
|
|||||||||||||||||||||||||
主管部门 |
淮北市科技局 |
实施单位 |
淮北市专利技术展示中心 |
|
|||||||||||||||||||||||
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
|||||||||||||||||||
年度资金总额 |
54.11 |
54.11 |
51.6 |
10 |
96% |
10 |
|
||||||||||||||||||||
其中:当年财政拨款 |
54.11 |
54.11 |
51.6 |
— |
|
— |
|
||||||||||||||||||||
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|
||||||||||||||||||||
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|
||||||||||||||||||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|
||||||||||||||||||||||||
保障单位日常开展专利技术咨询、代理及专利技术培训、研讨等活动。该中心人员属聘用合同制,人员经费参照科技情报所人员经费核定。经费用于人员经费。 |
保障单位日常开展专利技术咨询、代理及专利技术培训、研讨等活动。该中心人员属聘用合同制,人员经费参照科技情报所人员经费核定。经费用于人员经费。 |
|
|||||||||||||||||||||||||
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
||||||||||||||||||
产出指标(50分) |
数量指标 |
保障单位日常运行 |
保障单位日常开展专利技术咨询、代理及专利技术培训、研讨等活动。该中心人员属聘用合同制,人员经费参照科技情报所人员经费核定。经费用于人员经费。 |
保障单位日常开展专利技术咨询、代理及专利技术培训、研讨等活动。该中心人员属聘用合同制,人员经费参照科技情报所人员经费核定。经费用于人员经费。 |
20 |
20 |
|
|
|||||||||||||||||||
质量指标 |
经费支出合规性
|
预算标准 |
预算标准 |
20 |
20 |
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
时效指标 |
经费支出时效性
|
按序时进度支出
|
按序时进度支出
|
20 |
20 |
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
成本指标 |
≤54.11 |
≤54.11 |
≤54.11 |
10 |
10 |
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
效益指标 |
经济效益 指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
社会效益 指标 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
生态效益 指标 |
是否对生态环境造成影响
|
是否对生态环境造成影响
|
对生态环境不影响 |
10 |
10 |
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
可持续影响指标 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
服务企业满意度 |
90% |
≥90% |
10 |
10 |
|
|
|||||||||||||||||||
总分 |
100 |
100 |
|
|
|||||||||||||||||||||||
科技活动经费项目支出绩效评价报告
一、项目基本情况
(一)项目概况。科技活动经费是我单位开展日常业务活动工作经费,是我市为推进国家技术创新工程试点工作的重要保障,对引领城市转型、发展高新技术产业和战略性新兴产业具有重要意义;组织拟定促进产学研结合的政策和措施,指导科技成果转化工作;组织相关科技成果应用示范,推动企业自主创新能力建设;提高全市科技创新意识。
(二)项目绩效目标。
总体目标:深入实施高新技术企业三年倍增计划,扎实推进创新型城市建设,确保省级创新型城市通过考评,加大关键核心技术攻坚力度,着力推进科技成果转化,加强科技宣传,组织开展科技活动周、送科技下乡、高科技成果展示等科技活动。
年度目标:高新技术企业总数达到280家,2实施市级以上科技项目25项,完成吸纳技术合同成交额12.5亿元,登记科技成果360项,组织开展科技活动周、送科技下乡、高科技成果展示等科技活动5次。包括总体目标和阶段性目标。
二、绩效评价工作开展情况
(一)绩效评价目的、对象和范围
将财政资金更为有效合理的进行利用,通过总结资金使用管理经验,提高财政资金的使用效率;全面反映项目实际完成情况和取得的实际成效,注重绩效管理中的事前、事中、事后有效衔接,及时发现问题并及时整改等。
(二)评价工作方案的确立
参考《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》(财预〔2020〕10号)和《关于印发<淮北市预算绩效管理考核暂行办法>等相关办法的通知》(淮绩效办〔2020〕1号)等文件规定,对于工作经费,设置共性指标和个性指标,工作组按照一级指标投入经济性(20分)、绩效目标合理性(20分)、产出指标(30分)、效益指标(30分)社会满意度(10分),进行了指标体系设计,涉及二级指标12个,三级指标12个,构建指标体系。
(三)绩效评价工作过程
与各业务科室沟通,了解科技活动各项工作开展情况和设定的绩效目标完成情况,进行汇总总结。
三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)
按照确定的评价方法、评价指标体系和评分标准,对本项目实施客观、公正的独立评价,评价综合得分为 100 分,绩效评级为“优”。
四、绩效评价指标分析(可附表进行分析)
(一)项目决策情况
本项目立项依据充分
(二)项目过程情况
贯彻执行《政府会计准则制度》,会计核算准确,财务管理、政府采购、合同管理合规。
(三)项目产出、效益情况
项目实施紧紧围绕年度目标管理任务,坚持“抓项目、促投入,育高企、强主体,推合作、助转化,建平台、聚人才,优服务、促振兴”,全市科技创新发展稳中有进。全社会研发投入较快增加。完成全社会研发经费25.15亿元,较上年增长23.8%,R&D经费占比2.06%,同比增长0.21个百分点。关键核心技术攻关力度加大。立项省重大科技项目3项、省重点研发项目2项,获省“揭榜挂帅”张榜项目2项,征集市“揭榜挂帅”项目18项并发榜3项、市科技重大专项76项。高新技术企业培育认定再创佳绩。二批推荐申报国家高新技术企业145家,高新技术企业总数达290家以上,为历年最好成绩;备案国家科技型中小企业335家。科技成果转化应用体系建设日趋完善。制定《淮北市加快科技成果转移转化行动方案》,高层推进产学研合作活动。实施产学研合作项目180项,引进高层次科技人才团队项目14项,培育推荐省重点实验室9家,备案市级工程技术研究中心15家。完成企业技术合同成交额67.75亿元,登记科技成果789项科技民生支撑强劲。选派省、市、县区科技特派员422名,实现行政村科技特派员服务全覆盖,新招录大学生科技特派员43名,立项实施种源关键核心技术攻关、科技医疗卫生等科技民生项目31项,支持省市财政研发资金900余万元。
五、主要经验及做法
积极参加财政部门开展的预算绩效评价培训会,提高预算绩效评价水平,在编制绩效目标时要尽量符合指向明确、计划量化、合理可行、相应匹配的要求。按时完成了全部目标任务。
六、存在问题及原因分析
淮北市科技局严格按照市财政局批复的绩效目标对应项目执行,执行中做好指标使用管理,控制绩效目标偏差,全年未出现目标偏差。
七、有关建议
1、加强业务培训,提高绩效评价水平。积极参加财政部门开展的预算绩效评价培训会,提高预算绩效评价水平,在编制绩效目标时要尽量符合指向明确、计划量化、合理可行、相应匹配的要求。
2、预算财务分析常态化,定期做好预算支出财务分析,做好部门整体支出预算评价工作。
八、其他需要说明的问题
无。
附:1. 科技活动项目绩效目标完成清单(见附表 1-1)
2.科技活动项目绩效评价问题清单(见附表1- 2)
3.科技活动项目绩效评价评分情况表(见附表1-3)
附表1-1
科技活动项目绩效目标完成清单
序号 |
绩效目标设定情况 |
绩效目标完成情况 |
备注 |
(一) |
总体目标任务:(用文字定性或定量表述总体情况) |
总体目标完成情况: |
|
1 |
深入实施高新技术企业三年倍增计划,扎实推进创新型城市建设,确保省级创新型城市通过考评,加大关键核心技术攻坚力度,着力推进科技成果转化,加强科技宣传,组织开展科技活动周、送科技下乡、高科技成果展示等科技活动。 |
深入实施高新技术企业三年倍增计划,扎实推进创新型城市建设,确保省级创新型城市通过考评,加大关键核心技术攻坚力度,着力推进科技成果转化,加强科技宣传,组织开展科技活动周、送科技下乡、高科技成果展示等科技活动。 |
|
(二) |
年度绩效目标:(用文字定性或定量表述年度情况) |
年度绩效目标完成情况: |
|
1 |
高新技术企业总数达到280家,2实施市级以上科技项目25项,完成吸纳技术合同成交额12.5亿元,登记科技成果360项,组织开展科技活动周、送科技下乡、高科技成果展示等科技活动5次。 |
高新技术企业总数达290家以上,为历年最好成绩;备案国家科技型中小企业335家。全社会研发投入较快增加。完成全社会研发经费25.15亿元,较上年增长23.8%,实施产学研合作项目180项,引进高层次科技人才团队项目14项,培育推荐省重点实验室9家,备案市级工程技术研究中心15家。立项省重大科技项目3项、省重点研发项目2项,获省“揭榜挂帅”张榜项目2项,征集市“揭榜挂帅”项目18项并发榜3项、市科技重大专项76项。完成企业技术合同成交额67.75亿元,登记科技成果789项科技民生支撑强劲。 |
|
附表1-2
科技活动项目绩效评价问题清单
问题分类 |
序号 |
责任部门(单位) |
问题描述 |
整改建议 |
备注 |
|
项目决策存在的问题(包括项目立项、绩效目标设定、预算编制和资金分配等) |
1 |
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
||
资金管理存在的问题(包括资金到位情况、预算执行情况和资金使用合规性等) |
1 |
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
||
项目管理存在的问题(包括项目过程管控、监督问效、制度建设及执行情况等) |
1 |
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
||
… |
|
|
|
|
||
项目产出存在的问题(包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本等) |
1 |
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
||
… |
|
|
|
|
||
项目效益存在的问题(包括经济效益、社会效益、可持续影响和满意度等) |
1 |
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
||
… |
|
|
|
|
||
其他问题 |
1 |
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
||
… |
|
|
|
|
附表1-3
科技活动项目绩效评价评分情况表
序号 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
标准分值 |
评分情况 |
得分 |
扣分 |
|
项目决策指标 |
项目申报管理 |
项目申报符合性 |
10 |
项目的申报资料和条件是否符合相关要求 |
10 |
|
|
|
资金落实 |
资金到位率 |
10 |
资金落实情况对项目实施的总体保障程度 |
10 |
|
|
绩效目标合理性 |
绩效目标明确性 |
绩效目标的明确性 |
5 |
绩效目标和指标设置是否与项目高度相关,与部门长期规划目标、年度工作目标是否一致; |
5 |
|
|
|
绩效目标合理性 |
绩效目标的合理性 |
5 |
绩效指标是否细化、量化,指标值是否合理 |
5 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
实际完成率 |
10 |
按完成率情况打分 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
经费支出合规性 |
10 |
预算标准 |
10 |
|
|
|
时效指标 |
完成及时性 |
5 |
反映项目是否在计 划时间内及时完成 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
成本节约率 |
5 |
反映项目总成本是 否控制在预算范围 内 |
10 |
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
项目实施所产生的经济效益 |
10 |
反映全年企业吸收 技术合同交易金额 年增长率 |
10 |
|
|
|
社会效益指标 |
项目实施所产生的社会效益 |
10 |
反映社会研发投入 提升情况 |
5 |
|
|
|
可持续影响指标 |
对企业的促进作用 |
10 |
项目实施是否符合国家或行业可持续发展的相关规定及要求 |
5 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
社会公众满意度 |
10 |
社会公众满意度 |
10 |
|
合 计 |
100 |
|
100 |
|